Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2021

Wonen en leven in Velsen

3 Wonen en leven in Velsen

Financieel overzicht programma

Begroting incl. wijzigingen

Rekening

Begrotingsafwijking

(Bedragen x € 1.000)

2021

2021

2021

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2.1 Verkeer en Vervoer

8.886

475

-8.411

8.699

1.096

-7.603

187

621

808

2.2 Parkeren

121

0

-121

137

0

-137

-16

0

-16

4.2 Onderwijshuisvesting

48

0

-48

42

0

-42

6

0

6

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr

5.513

35

-5.478

4.996

6

-4.990

517

-29

488

7.2 Riolering

4.041

5.679

1.638

3.985

5.597

1.612

56

-82

-26

7.4 Milieubeheer

44

0

-44

44

0

-44

0

0

0

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

499

339

-160

676

518

-159

-177

179

2

8.3 Wonen en Bouwen

32

0

-32

18

0

-18

14

0

14

Totaal autorisatieniveau 3.1

19.185

6.527

-12.658

18.598

7.217

-11.381

587

689

1.277

8.3 Wonen en Bouwen

972

1

-971

595

0

-595

377

-1

376

Totaal autorisatieniveau 3.2

972

1

-971

595

0

-595

377

-1

376

8.1 Ruimtelijke ordening

1.694

0

-1.694

982

0

-982

712

0

712

8.3 Wonen en Bouwen

1.320

219

-1.100

1.488

427

-1.061

-169

208

39

Totaal autorisatieniveau 3.3

3.014

219

-2.795

2.471

427

-2.044

543

208

751

5.3 Cult. presentatie, productie en part

2.425

0

-2.425

2.234

2

-2.232

191

2

193

5.4 Musea

272

0

-272

355

-14

-369

-83

-14

-97

5.5 Cultureel erfgoed

172

0

-172

153

0

-153

19

0

19

5.6 Media

2.514

8

-2.506

2.529

0

-2.529

-15

-8

-23

Totaal autorisatieniveau 3.4

5.383

8

-5.375

5.271

-12

-5.283

112

-20

92

Totaal saldo van baten en lasten

28.554

6.756

-21.798

26.935

7.632

-19.303

1.619

876

2.495

0.10 Toevoeging aan reserves

125

125

125

125

0

0

0.10 Onttrekking aan reserves

1.598

1.598

865

865

-734

-734

Gerealiseerde Resultaat

28.679

8.355

-20.325

27.060

8.497

-18.563

1.619

142

1.761

Toelichting op financiële afwijkingen

De belangrijkste verschillen ten opzicht van de gewijzigde begroting worden toegelicht op autorisatieniveau. Bij de 2e Bestuursrapportage zijn begrotingswijzigingen opgenomen die ten onrechte niet zijn verwerkt op een aantal taakvelden. Dit veroorzaakt een nadeel op de doorbelaste kosten. Dit is echter begroot bij taakveld 0.4 Overhead, waar het dan ook als voordeel zichtbaar is.

Lasten & baten

Lasten

27.060

12,5 %

Baten

8.497

4,1 %

Deze pagina is gebouwd op 02/16/2023 14:07:13 met de export van 02/07/2023 14:36:09