Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2021

Vitaal en sociaal Velsen

2 Vitaal en sociaal Velsen

Financieel overzicht programma

Begroting incl. wijzigingen

Rekening

Begrotingsafwijking

(Bedragen x € 1.000)

2021

2021

2021

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.922

1.880

-2.042

3.970

2.172

-1.798

-48

292

244

5.1 Sportbeleid en activering

419

23

-395

263

11

-252

155

-12

143

5.2 Sportaccommodaties

1.359

0

-1.359

1.219

0

-1.219

139

0

139

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

8.981

375

-8.606

7.470

479

-6.991

1.511

104

1.615

6.2 Wijkteams

2.490

0

-2.490

2.790

0

-2.790

-299

0

-299

7.1 Volksgezondheid

2.896

17

-2.879

2.965

42

-2.923

-69

25

-44

Totaal autorisatieniveau 2.1

20.066

2.295

-17.771

18.678

2.705

-15.972

1.389

410

1.799

6.3 Inkomensregelingen

33.994

25.606

-8.388

32.786

26.323

-6.463

1.208

717

1.925

6.4 Begeleide participatie

4.476

0

-4.476

4.468

0

-4.468

8

0

8

6.5 Arbeidsparticipatie

3.590

558

-3.032

2.949

559

-2.390

641

1

642

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

768

0

-768

697

0

-697

71

0

71

6.71 Maatwerkdienstverlening  18+

17.785

309

-17.476

18.443

378

-18.065

-658

69

-589

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

21.167

62

-21.105

24.584

2.261

-22.323

-3.417

2.199

-1.218

6.81 Geescaleerde zorg

74

0

-74

101

388

287

-27

388

361

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

2.128

102

-2.025

2.005

0

-2.005

123

-102

20

Totaal autorisatieniveau 2.2

83.981

26.638

-57.344

86.033

29.909

-56.124

-2.052

3.271

1.220

4.1 Openbaar basisonderwijs

211

0

-211

184

0

-184

28

0

28

4.2 Onderwijshuisvesting

4.445

689

-3.756

3.885

7

-3.878

560

-682

-122

Totaal autorisatieniveau 2.3

4.656

689

-3.967

4.068

7

-4.061

588

-682

-94

Totaal saldo van baten en lasten

108.704

29.622

-79.082

108.779

32.621

-76.158

-75

3.000

2.924

0.10 Toevoeging aan reserves

0

0

0

0

0

0

0.10 Onttrekking aan reserves

1.556

1.556

940

940

-616

-616

Gerealiseerde Resultaat

108.704

31.177

-77.526

108.779

33.561

-75.218

-75

2.384

2.308

Toelichting op financiële afwijkingen
De belangrijkste verschillen ten opzicht van de gewijzigde begroting worden toegelicht op autorisatieniveau. Bij de 2e Bestuursrapportage zijn begrotingswijzigingen opgenomen die ten onrechte niet zijn verwerkt op een aantal taakvelden. Dit veroorzaakt een nadeel op de doorbelaste kosten. Dit is echter begroot bij taakveld 0.4 Overhead, waar het dan ook als voordeel zichtbaar is.

Lasten & baten

Lasten

108.779

50,3 %

Baten

32.621

15,6 %

Deze pagina is gebouwd op 02/16/2023 14:07:13 met de export van 02/07/2023 14:36:09